Perjanjian Kinerja 2016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Triwulan  I Target Triwulan  II Target Triwulan  III Target Triwulan  IV Rencana Kerja Tahunan
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 0 0 0 78,68% 78,68%
NO PROGRAM ANGGARAN
1 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  Rp       6,317,000.00
2 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat  Rp     31,525,000.00
3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  Rp       1,780,000.00
4 Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran  Rp     62,250,000.00
5 Penyediaan Jasa Langganan  Rp     30,780,000.00
6 Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor  Rp     43,185,000.00
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas  Rp     58,235,000.00
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  Rp   141,120,000.00
9 Pengelolaan Kepegawaian  Rp     37,730,000.00
10 Pengelolaan Dokumen SKPD  Rp     17,749,000.00
JUMLAH  Rp   430,671,000.00
Sleman,27 Oktober  2016
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kasubang. Umum dan Kepegawaian
Drs.SUYUDI,MM Dra.NANIK HANAFIAH